- 资金信息
第一部分 部门概况
一、主要职能
1. 在法定权限内组织拟订全市国民健康政策,拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划,制定地方标准和规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2. 协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,加强公立医院党的建设,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。
3. 制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4. 组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出我市基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测,依法制定并公布食品安全地方标准,组织指导食品安全企业标准备案工作。
5. 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
6. 组织制定中医药、民族医药发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。
7. 指导基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
8. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
9. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理,健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全市牵头工作。
10. 负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。
11. 负责来甬中央领导和重要外宾的医疗保健工作,负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。
12. 负责全市卫生健康行业人才综合管理工作,指导全市医疗卫生单位推进人才发展体制机制改革。负责全市卫生健康系统信息化建设工作,依法组织实施统计调查。组织实施相关国际交流合作与援外工作,开展与港澳台业务交流与合作。
13. 完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,市卫生健康委部门预算包括委本级预算及委属事业单位预算。具体单位包括委本级、委属宁波市医疗中心李惠利医院、宁波市第一医院、中国科学院大学宁波华美医院、宁波大学医学院附属医院、宁波市妇女儿童医院、宁波市中医院、宁波市康宁医院、宁波市华慈医院、宁波市疾病预防控制中心、宁波市卫生监督所、宁波市急救中心、宁波市中心血站、宁波市卫生信息中心、宁波市医学学术交流管理中心、宁波市微循环与莨菪类药物研究所、宁波市戒毒研究中心、宁波市临床病理诊断中心、宁波市妇幼保健计划生育服务中心(宁波市计划生育药具管理站)等单位预算。与上年相比,增加宁波市微循环与莨菪类药物研究所,减少李惠利东部医院、市献血办公室。
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、2020年部门预算总体情况
(一)2020年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算1100842.38万元,收入包括:一般公共预算拨款收入127069.17万元、政府性基金预算拨款收入30000万元、事业收入(不含专户资金)917140.12万元、事业单位经营收入22.6万元、其他收入23681.5万元、用累计盈余弥补收支差额2928.99万元;支出包括:社会保障和就业支出(类)38474.97万元、卫生健康支出(类)976253.72万元、住房保障支出(类)56113.69万元、其他支出(类)30000万元。
(二)2020年收入预算情况说明
本部门2020年收入预算1100842.38万元,其中:一般公共预算拨款收入127069.17万元,占11.54%;政府性基金预算拨款收入30000万元,占2.73%;事业收入(不含专户资金) 917140.12万元,占83.31%;事业单位经营收入22.6万元,占0.002%;其他收入23681.5万元,占2.15%;用累计盈余弥补收支差额2928.99万元,占0.27%。
(三)2020年支出预算情况说明
本部门2020年支出预算1100842.38万元。
1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出(类)38474.97万元、卫生健康支出(类)976253.72万元、住房保障支出(类)56113.69万元、其他支出(类)30000万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出382711.18万元,日常公用支出632900.37万元,项目支出85230.83万元。
(四)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
本部门2020年财政拨款收支预算157069.17万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入127069.17万元,本年政府性基金预算拨款收入30000万元;支出包括:社会保障和就业支出(类)37914.83万元、卫生健康支出(类)86982.3万元、住房保障支出(类)2172.04万元、其他支出(类)30000 万元。
(五)2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门2020年一般公共预算当年拨款127069.17万元,比2019年执行数减少42096.66万元,主要原因一是2020年政府性基金预算拨款比2019年增加30000万元,二是2019年度追加了中央补助资金。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出(类)37914.83万元,占29.84% ;卫生健康支出(类)86982.3万元,占68.45%;住房保障支出(类)2172.04万元,占1.71%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)250.64万元,比2019年执行数增加250.64万元,主要原因是行政单位离退休费列支科目调整,原来列支在未归口管理的行政单位离退休(项)。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)3296.83万元,比2019年执行数增加3296.83万元,主要原因是事业单位离退休费列支科目调整,原来列支在其他行政事业单位离退休支出(项)。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)22911.53万元,比2019年执行数减少8133.13万元,下降26.20%,主要原因是基本养老保险缴费比例调整。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)11455.83万元,比2019年执行数增加304.23万元,增长2.73%,主要原因是在职职工人数增加。
(5)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)2641.19万元,其中行政运行(项)2616.99万元、一般行政管理事务(项)24.2万元,与2019年执行数基本持平。
(6)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)19425万元,比2019年执行数减少23466.58万元,下降54.71%,主要原因是2020年市第一医院异地建设项目经费和李惠利医院原地改扩建项目经费由政府性基金预算安排。
(7)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院4173.44万元,比2019年执行数减少6601.69万元,下降61.27%,主要原因是中医院基本建设项目经费减少。
(8)卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)919万元,与2019年执行数基本持平。
(9)卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)3959.72万元,比2019年执行数减少5366.68万元,下降57.54%,主要原因是康宁医院基本建设项目经费减少。
(10)卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)4770.69万元,比2019年执行数增加2693.85万元,增长129.71%,主要原因是市妇儿医院基本建设项目经费增加。
(11)卫生健康支出(类)公立医院(款)儿童医院(项)1626万元,比2019年执行数增加1396万元,增长606.96%,主要原因是儿科工作量补助经费列支到儿童医院(项)科目。
(12)卫生健康支出(类)公立医院(款)福利医院(项)535.89万元,比2019年执行数减少146.84万元,下降21.51%,主要原因是项目经费减少。
(13)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出6796万元,比2019年执行数减少1069.24万元,下降13.59%,主要原因是公立医院改革经费年初细化率提高。
(14)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)260万元,比2019年执行数增加260万元,主要原因是医共体人才培养培训项目经费列支到其他基层医疗卫生机构支出(项)科目。
(15)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)6706.37万元,比2019年执行数增加2221.49万元,增长49.53%,主要原因是疾控中心基本建设项目经费增加。
(16)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)1626.15万元,比2019年执行数减少160.62万元,下降8.99%,主要原因是2019年度增资清算时追加经费。
(17)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)232万元,与2019年执行数基本持平。
(18)卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)1784.79万元,比2019年执行数减少126.31万元,下降6.61%,主要原因是项目经费减少。
(19)卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)5414.75万元,比2019年执行数增加962.94万元,增长21.63%,主要原因是采供血材料专项经费列支到采供血机构(项)。
(20)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)640.5万元,比2019年执行数增加67.63万元,增长11.81%,主要原因是职业病防治等经费纳入基本公共卫生服务项目。
(21)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)80万元,主要是突发公共卫生应急经费。
(22)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)3624.5万元,比2019年执行数减少1937.06万元,下降34.83%,主要原因是采供血材料专项经费列支到采供血机构(项)。
(23)卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)4万元,主要是中医药经费。
(24)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)491.57万元,与2019年执行数基本持平。
(25)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)137.98万元,与2019年执行数基本持平。
(26)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12749.8万元,比2019年执行数增加352.09万元,增长2.84%,主要原因是在职职工人数增加。
(27)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2236.07万元,比2019年执行数增加375.19万元,增长20.16%,主要原因是在职职工人数增加和缴费基数调整。
(28)卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)16万元,比2019年执行数减少79万元,下降83.16%,主要原因2019年度追加了中央补助资金。
(29)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)6130.89万元,比2019年执行数减少393.26万元,下降6.03%,主要原因是项目经费年初细化率提高。
(30)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2139.38万元,比2019年执行数增加97.78万元,增长4.79%,主要原因是人员增加及缴费基数增长。
(31)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)32.66万元,比2019年执行数增加3.52万元,增长12.08%,主要原因是人员增加。
(六)2020年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2020年一般公共预算基本支出71838.34万元,其中:人员经费69029.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2808.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2020年政府性基金预算拨款情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
本部门2020年政府性基金预算当年拨款30000万元,比2019年执行数增加30000万元,主要原因是安排基本建设项目经费。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出(类)30000万元,占100% 。
政府性基金预算当年拨款具体使用情况
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)30000万元,主要用于市第一医院异地建设项目和李惠利医院原地改扩建项目。
(八)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2020年“三公”经费预算185.16万元,比上年预算数下降18.19%。其中:
1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费预算46.87万元,其中一般因公出国(境)费用预算46.87万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2020年与上年持平。
2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算72.84万元,主要用于接待外来单位来访等支出。2020年比上年预算数下降5.65%,减少的主要原因是压缩一般性支出。
3.公务用车购置:2020年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。2020年比上年预算数下降100%,减少的主要原因是2020年不购置公务用车。
4.公务用车运行费:2020年安排公务用车运行费 预算65.45万元,主要用于机关事业单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年比上年预算数下降14.44%,减少的主要原因是压缩一般性支出。
(九)其他重要事项的情况说明
1.重点项目情况--计划生育家庭特扶金及农村部分计划生育家庭奖扶金项目
(1)项目概述
根据相关政策对农村部分计划生育家庭奖扶和计生家庭特扶(独生子女伤残、死亡家庭及计划生育节育手术并发症对象)进行补助。
(2)立项依据
《关于完善宁波市计划生育特殊家庭扶助制度的补充意见》(甬人口计生委〔2014〕13号);《宁波市卫生计生委 宁波市民政局等6部门关于进一步完善宁波市计划生育特殊家庭扶助制度的补充意见》(甬卫发〔2015〕108号);《宁波市卫生健康委员会 宁波市财政局关于调整部分计划生育特殊家庭扶助标准的通知》(甬卫发〔2019〕76号)。
实施主体:区县(市)卫生健康局
实施方案
及时完成全部对象确认和国家信息管理系统信息录入工作,以及市、县级扩面对象确认和市级信息管理系统信息录入工作,并为每一个新增对象建立齐全的个人档案。各地组织相关人员对乡镇上报的对象进行抽查复核,市本级对录入国家、市平台的对象进行抽查。各地严格按照“委托发放、加强监管、直接补助、到户到人”的原则,开通“奖扶资金直通车”,将资金足额打入发放对象的个人储蓄账户。
年度预算安排:6783万元
绩效目标和指标
年度绩效目标(2020年):
绩效指标 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
产出指标 | 产出数量 | 奖扶发放完成率 | 100% |
特扶补助发放完成率 | 100% | ||
计划生育并发症补助发放比率 | 100% | ||
预算及时下达率 | 100% | ||
效果指标 | 社会效益 | 受益群众满意度 | 有所提高 |
重点项目情况--基本公共卫生服务转移支付资金项目
(1)项目概述
通过实施基本公共卫生项目,为居民提供基本公共卫生服务,促进宁波市基本公共卫生服务逐步均等化。
(2)立项依据
《卫生部 财政部 国家人口计生委印发关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》(卫妇社发〔2009〕70号);《宁波市卫生计生委 宁波市财政局关于做好2018年基本公共卫生服务项目工作的通知》(甬卫发〔2018〕62号);《浙江省财政厅 浙江省卫生健康委员会关于印发浙江省基本公共卫生服务项目补助资金管理办法的通知》(浙财社〔2019〕5号);《国家卫健委 财政部 中医药管理局关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作通知》(国卫基层发〔2019〕52号)。
实施主体:区县(市)卫生健康局
实施方案
浙江省财政厅_浙江省卫生健康委员会关于印发浙江省基本公共卫生服务项目补助资金管理办法的通知 (浙财社〔2019〕5号)
(5)年度预算安排:6913万元
(6)绩效目标和指标
年度绩效目标(2020年):
绩效指标 | |||
产出指标 | 产出数量 | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | 90% |
报告发现的结核病患者(包括耐多药结合病患者)管理率 | 90% | ||
65岁以上老年人健康管理率 | 70% | ||
中医药健康管理服务目标人群覆盖率 | 65% | ||
居民健康档案规范化电子建档率 | 90% | ||
高血压患者规范管理率 | 67% | ||
糖尿病患者规范管理率 | 67% | ||
新生儿访视率 | 90% | ||
0-6岁儿童健康管理率 | 90% | ||
质控数量完成100% | 100 | ||
效果指标 | 社会效益 | 居民健康水平 | 逐步提高 |
居民健康保健意识和健康知识知晓率 | 逐步提高 |
重点项目情况--基层医疗机构实施基本药物制度补助项目
项目概述
根据宁波市财政局、宁波市卫生局《宁波市基层医疗卫生机构财政财务管理暂行办法》(甬财政社〔2010〕1676号),市级财政对余姚市的经济欠发达乡镇和奉化区、宁海县、象山县实施基本药物制度的基层单位实行转移支付补助。
(2)立项依据
根据国务院办公厅《关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》和省财政厅、省发改委、省民政厅、省人力社保厅、省卫生厅《关于完善政府卫生投入政策的意见》《宁波市基层医疗卫生机构财政财务管理暂行办法》的通知。
(3)实施主体:余姚、奉化、宁海、象山卫生健康局
(4)实施方案
根据宁波市财政局、宁波市卫生局《宁波市基层医疗卫生机构财政财务管理暂行办法》(甬财政社〔2010〕1676号),市级财政对余姚市的经济欠发达乡镇和奉化区、宁海县、象山县实施基本药物制度的基层单位实行转移支付补助,支持余姚市经济欠发达乡镇和奉化区、宁海县、象山县的基层医疗卫生机构有效实施基本药物制度,使基层医疗机构正常运行。
(5)年度预算安排:4146万元
(6)绩效目标和指标
年度绩效目标(2020年):
绩效指标 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | |
数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 力争达到≥90% | ||
效果指标 | 经济效益 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | |
社会效益 | 基层医疗机构正常运行情况 | 保持稳定 | ||
可持续影响 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 |
重点项目情况--宁波市第一医院异地建设(一期)项目
项目概述
项目选址在奉化方桥,拟定土地征用面积约为420亩,其中一期约为260亩。建筑面积23.8万平方米,其中:地上15.8万平方米,地下8万平方米。总投资拟定15.2亿元,其中医疗设备2亿元。
(2)立项依据
《市发展改革委关于同意宁波市第一医院异地建设项目(一期)项目建议书的复函》(甬发改审批〔2017〕547号)
(3)实施主体:宁波市第一医院
(4)实施方案
根据发改委项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案批复的文件精神要求,从建筑规模、施工方案、施工质量、施工进度全方面组织实施。
(5)年度预算安排:20000万元
(6)绩效目标和指标
年度绩效目标(2020年):
绩效指标 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
产出指标 | 产出质量 | 工程质量 | 合格 | |
产出质量 | 资金到位率 | 100% | ||
产出效能 | 施工进度 | 50% | ||
安全生产 | 安全事故率 | 0% | ||
效果指标 | 社会效益 | 受益群众满意度 | 90% |
2.机关运行经费
2020年本部门本级1家行政单位以及市卫生监督所1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1045.75万元,较2019年预算数增加72.9万元,增长7.49%。
3.政府采购情况
2020年本部门各单位政府采购预算总额66417.24万元,其中:政府采购货物预算41113.65万元、政府采购工程预算3920万元、政府采购服务预算21383.59万元。
4.国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆91辆,其中,机要通信及应急保障用车28辆,一般执法执勤用车4辆,特种专业技术用车50辆,业务用车9辆。单位价值50万元及以上通用设备192台(套),单位价值100万元及以上专用设备455台(套)。
2020年部门预算安排购置车辆2辆,其中特种专业技术用车2辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备78台(套),主要为医用核磁共振,医用超声波设备,医用X射线设备等。
5.绩效目标设置情况
2020年本部门实行绩效目标管理的项目10个,涉及财政拨款预算103742万元;其中纳入绩效评价项目10个,涉及财政拨款预算103742万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入:预算单位除财政拨款、专户资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。
9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
12.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生健康委所属综合医院的支出。
14.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生健康委所属中医(民族)医院的支出。
15.卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项):反映卫生健康委所属传染病医院的支出。
16.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):反映卫生健康委所属精神病医院的支出。
17.卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项):反映卫生健康委所属从事妇产、妇幼保健医院的支出。
18.卫生健康支出(类)公立医院(款)儿童医院(项):反映卫生健康委所属从事儿童疾病治疗医院的支出。
19.卫生健康支出(类)公立医院(款)福利医院(项):反映卫生健康委所属专门为贫困人群提供基本医疗服务医院的支出。
20.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映其他用于公立医院方面的支出。
21.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指卫生健康委所属疾病预防控制机构的支出。
23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):反映卫生健康委所属卫生监督机构的支出。
24.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):反映卫生健康委所属妇幼保健机构的支出。
25.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):反映卫生健康委所属应急救治机构的支出。
26.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):反映卫生健康委所属采供血机构的支出。
27.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
28.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
29.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映其他用于公共卫生方面的支出。
30.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。
31.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
34.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
35.卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项):反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。
36.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映其他用于卫生健康方面的支出。
37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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