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目录
一、概况.....................................................................................................(3)
(一)单位职责.........................................................................................(3)
(二)机构设置.........................................................................................(5)
二、2024年度单位决算公开表...............................................................(5)
三、2024年度单位决算情况说明...........................................................(5)
(一)收入支出决算总体情况说明........................................................(5)
(二)收入决算情况说明.........................................................................(6)
(三)支出决算情况说明.........................................................................(6)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................(6)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................(6)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................(11)
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明..........(12)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............(12)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................(12)
(十)机关运行经费支出说明................................................................(14)
(十一)政府采购支出说明....................................................................(14)
(十二)国有资产占有情况说明............................................................(14)
(十三)预算绩效情况说明....................................................................(14)
四、名词解释.............................................................................................(15)
一、概况
(一)单位职责
1. 在法定权限内组织拟订全市国民健康政策,拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划,制定地方标准和规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2. 协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,加强公立医院党的建设,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。
3. 制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4. 组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出我市基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测,依法制定并公布食品安全地方标准,组织指导食品安全企业标准备案工作。
5. 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
6. 组织制定中医药、民族医药发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。
7. 指导基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
8. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
9. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理,健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全市牵头工作。
10. 负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。
11. 负责来甬中央领导和重要外宾的医疗保健工作,负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。
12. 负责全市卫生健康行业人才综合管理工作,指导全市医疗卫生单位推进人才发展体制机制改革。负责全市卫生健康系统信息化建设工作,依法组织实施统计调查。组织实施相关国际交流合作与援外工作,开展与港澳台业务交流与合作。
13. 负责抓好市级公立医院党建工作,指导全市卫生健康系统党建工作;承担全市医院党建工作指导委员会日常工作,负责研究提出加强全市医院党建工作的意见建议,督促落实委员会议定事项;开展调查研究、制度建设等工作,对全市医院党建工作质量进行评价;指导全市医院精神文明建设、思想政治和医院文化工作。
14. 承担本部门相关产业招商引资、引才引智和对外合作职责,参与拟订相关产业发展规划和政策。
15. 完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,本单位内设:办公室、组织人事处(挂人才工作处牌子)、政策法规处(挂行政审批处、体制改革处牌子)、财务审计处(挂产业发展处牌子)、规划与数字化发展处、疾病预防控制处、医政医管与药物政策处、中医药管理局、基层卫生健康处、科技教育与合作交流处、综合监督处、妇幼健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、保健处、爱国卫生工作处(挂健康促进与评价处牌子)、机关党委。
二、2024年度单位决算公开表
详见附表。
三、2024年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计7986.89万元,支出总计7986.89万元,与2023年度相比,减少6.46万元,下降0.08%。与上年基本持平。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计7980.26万元;包括财政拨款收入7976.47万元(其中,一般公共预算7976.47万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计99.95%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入3.79万元,占收入合计0.05%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计7976.68万元,其中基本支出3919.00万元,占49.13%;项目支出4057.68万元,占50.87%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计7976.47万元,支出总计7976.47万元,与2023年相比,各增加25.49万元,增长0.32%,与上年基本持平;财政拨款支出年初预算数24730.99万元,完成年初预算的32.25%,主要原因是公建中心代建的医疗卫生基本建设项目决算纳入各市级医疗卫生单位。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出7976.47万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加25.49万元,增长0.32%,与上年基本持平。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出7976.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出52.00万元,占0.65%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出658.45万元,占8.25%;卫生健康(类)支出6866.63万元,占86.09%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出399.39万元,占5.01%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.00%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24730.99万元,支出决算为7976.47万元,完成年初预算的32.25%,主要原因是:公建中心代建的医疗卫生基本建设项目决算纳入各市级医疗卫生单位。其中:
(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中收到其他部门分配的人才科技周保障经费。
(2)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为51.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中收到政府向社会组织购买服务经费。
(3)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为3.1万元,决算数大于预算数的主要原因是年中收到其他部门分配的人才经费。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为226.39万元,支出决算为248.24万元,完成年初预算的109.65%,决算数大于预算数的主要原因是离退休经费年中清算。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为260.20万元,支出决算为258.71万元,完成年初预算的99.43%,决算数与预算数基本持平。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为130.10万元,支出决算为129.36万元,完成年初预算的99.43%,决算数与预算数基本持平。
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为19.04万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员亡故抚恤金及丧葬费。
(8)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为2911.35万元,支出决算为2751.24万元,完成年初预算的94.50%,决算数小于预算数的主要原因是根据党政机关过紧日子要求,压减日常公用经费支出。
(9)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为130.47万元,支出决算为84.25万元,完成年初预算的64.57%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革,部分项目经费划转。
(10)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为82万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是公建中心代建的医疗卫生基本建设项目决算纳入各市级医疗卫生单位。
(11)卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算为8500万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因公建中心代建的医疗卫生基本建设项目决算纳入各市级医疗卫生单位。
(12)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为2697.10万元,支出决算为77.04万元,完成年初预算的2.86%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费细化分配至其他单位。
(13)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为181.00万元,支出决算为153.40万元,完成年初预算的84.75%,决算数小于预算数的主要原因是医共体人才培养培训项目支出减少。
(14)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为4700万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是公建中心代建的医疗卫生基本建设项目决算纳入各市级医疗卫生单位。
(15)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为40.90万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是公建中心代建的医疗卫生基本建设项目决算纳入各市级医疗卫生单位。
(16)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为3607.00万元,支出决算为3076.44万元,完成年初预算的85.29%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费按实结算。
(17)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为96.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是项目经费细化分配至其他单位。
(18)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为90.95万元,支出决算为85.20万元,完成年初预算的93.68%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。
(19)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为29.59万元,支出决算为27.82万元,完成年初预算的94.02%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。
(20)卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
(21)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为640万元,支出决算为601.24万元,完成年初预算的93.94%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费按实支付。
(22)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为395.01万元,支出决算为394.97万元,完成年初预算的99.99%,决算数与预算数基本持平。
(23)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.93万元,支出决算为2.79万元,完成年初预算的95.22%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。
(24)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.63万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排,年中追加人员购房补贴经费。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3919.00万元,其中:
人员经费3419.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费499.58万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为73.30万元,支出决算为39.53万元,完成全年预算的53.93%,2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务支出厉行节约。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为32.21万元,占81.48%,与2023年度相比,增加2.33万元,增长7.80%,主要原因是因公出国(境)人次较上年增加;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.70万元,占4.30%,与2023年度相比,增加1.09万元,增长179.87%,主要原因是公务用车维修费较上年增加;公务接待费支出决算为5.62万元,占14.22%,与2023年度相比,减少1.87万元,下降25.00%,主要原因是公务接待费支出厉行节约。具体情况如下:
因公出国(境)费用全年预算数为32.37万元,支出决算为32.21万元。完成全年预算的99.51%。主要用于机关人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。决算数与全年预算数基本持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个;累计6人次。开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.85万元,支出决算为1.70万元,完成全年预算的44.16%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护支出厉行节约。
公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为3.85万元,支出决算为1.70万元,完成全年预算的44.15%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护厉行节约。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车为1辆。
(3)公务接待费全年预算数为37.08万元,支出决算为5.62万元,完成预算的15.16%。主要用于接待外来单位来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出厉行节约。全年使用财政拨款国内公务接待34批次,累计316人次。
外宾接待支出0.26万元,接待1批次,7人次。
其他国内公务接待支出5.36万元,主要用于接待外来单位来访等支出,接待33批次,309人次。
(十)机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费年初预算数为629.54万元,支出决算为499.58万元,完成年初预算的79.36%,决算数小于预算数的主要原因机关运行经费厉行节约;比2023年度减少52.75万元,下降9.55%,主要原因是根据党政机关过紧日子要求,压减机关运行经费支出。
(十一)政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额155.13万元,其中:政府采购货物支出4.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出151.02万元。授予中小企业合同金额154.94万元,占政府采购支出总额的99.88%。其中,授予小微企业合同金额154.94万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.38%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2024年12月31日,宁波市卫生健康委本级共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备2台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,宁波市卫生健康委员会组织对2024年度预算所有项目支出(包括涉密项目)开展绩效自评,其中宁波市卫生健康委员会本级单位自评项目61个,涉及预算资金113405.44万元,自评覆盖率100%;部门评价项目3个,涉及预算资金25500万元。
2. 单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
单位自评结果由部门公开。
3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
部门评价结果由部门公开。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税和牌照费);公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
24.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
25.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
26.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生健康委所属中医(民族)医院的支出。
27.卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项):反映卫生健康委所属传染病医院的支出。
28.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映其他用于公立医院方面的支出。
29.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
30.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指卫生健康委所属疾病预防控制机构的支出。
31.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
32.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映其他用于公共卫生方面的支出。
33.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
34.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
35.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
36.卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项):反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。
37.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映其他用于卫生健康方面的支出。
38.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
39.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
40.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
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